Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Join Us

Categories

Contoh Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahunan Kepala Desa Kepada BPD bag.3 dari 5

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan adat istiadat setempat, yang ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan dibidang penerimaan /pendapatan desa dan kebijakan dibidang pengeluaran /pembelanjaan keuangan desa dan keduanya harus dapat bersinergi sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
Secara garis besar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran tahun 2011  setelah APBDes Perubahan dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1.    PENDAPATAN/PENERIMAAN DESA
Tahun 2011


KODE
U R A I A N
 ANGGARAN
 REALISASI



PENERIMAAN



1.1
Sisa lebih perhitungan tahun lalu
            230,638
             230,638

1.2
Pendapatan asli Desa
     160,181,000
      132,548,150

1.3
Bantuan Pemerintah Kabupaten
       95,531,000
        92,181,000

1.4
Bantuan Pemerintah Propinsi
         5,000,000
        43,000,000

1.5
Bantuan Pemerintah Pusat

        18,000,000

1.6
Sumbangan Pihak ketiga.
       21,000,000


1.7
Pinjaman Desa

          4,250,000

1.8
Lain-lain penerimaan yang sah




JUMLAH PENERIMAAN
     281,942,638
      290,209,788



 Langkah –langkah yang akan dilakukan adalah pengelolaan PADM harus lebih ditingkatkan pengawasannya dan menunjuk pembantu Bendahara desa untuk mengelola secara husus dengan membuat Buku Kas pembantu disetor setiap bulan pada bendahara. Upaya lain yang dilakukan adalah berusaha untuk menggali sektor penerimaan PAD yang belum masuk menjadi sumber pendapatan atau penerimaan .



PENGELOLAAN BELANJA DESA

DESA TULAS KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2011
POS PENGELUARAN


PENGELUARAN RUTIN


2R.1
Pos Sisa Kurang Perhitungan Anggaran



Rutin Tahun Yang Lalu


2R.2
Pos Belanja Perangkat
     50,000,000
        50,000,000
2R.3
Pos Tunjangan Penghasilan
     55,800,000
        55,800,000
2R.4
Pos Belanja Barang
         2,500,000
          8,453,360
2R.5
Pos Belanja Pemeliharaan
       25,000,000
        26,975,000
2R.6
Pos Belanja Perjalanan Dinas
         1,000,000
          1,085,000
2R.7
Pos Kegiatan BPD
         5,500,000
          5,430,000
2R.8
Pos Kelembagaan Desa
       26,050,000
        23,111,000
2R.9
Pos Lain-lain
       21,350,000
        34,421,832
2R.10
Pos Pengeluaran tak terduga
         1,442,638
          1,560,000





JUMLAH PENGELUARAN RUTIN
  188,642,638
   206,836,192





PENGELUARAN PEMBANGUNAN


2P.1
SisaKurang Perhitungan Anggaran



Pembangunan Tahun Lalu


2P.2
Prasarana Pemerintahan Desa


2P.3
Prasarana Produksi
       26,000,000
          4,495,000
2P.4
Prasarana Perhubungan
       48,000,000
        77,385,650
2P.5
Prasarana Pemasaran


2P.6
Prasarana Sosial
         4,000,000

2P.7
Pembangunan Lainnya
       10,000,000
          1,400,000













JUMLAH PENGELUARAN PEM.
     88,000,000
     83,280,650





JUMLAH PENGELUARAN
  276,642,638
   290,116,842